信網4月24日訊 近日,青島西海岸新區審計局對新區各內審單位2024年度內部審計資料進行備案工作,重點對2024年完成項目情況、問題整改以及2025年項目計劃進行了匯總分析。經統計,西海岸新區各內審單位2024年共實施內部審計項目264個,促進制定新規章制度11個,修訂完善制度42個,優化完善業務流程274項,制定2025年項目計劃190個。
青島西海岸新區審計局將對各內審機構提交的備案材料進行分析研究、檢查指導,強化審計整改落實和審計成果運用,促進各單位經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化。(王夢婷)
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